1С:Бухгалтерия 8.
Новое в версии 3.0.173

Входящие запросы СЭДО в календаре отчетности и в задачах организации

Входящие запросы СЭДО, поступившие через сервис 1С-Отчетность, теперь отражаются в календаре отчетности и в задачах организации. Тут же можно перейти к их выполнению - расшифровать полученный запрос, подтвердить получение и отправить ответ.

Со сроками выполнения показываются задачи по сообщениям СФР:

Можно настроить получение по электронной почте уведомлений о новых документах СЭДО.

Календарь отчетности

Календарь отчетности с задачами СЭДО формируется, как обычно, по всем организациям из одного приложения, а когда используется сервис 1С:Фреш - по организациям из заданных пользователем приложений.

Простой интерфейс: меню "Налоги - Календарь отчетности".

Полный интерфейс: меню "Отчеты - 1С-Отчетность - Календарь отчетности" или "Руководителю - Анализ - Монитор налогов и отчетности - Календарь отчетности".

Задачи организации

Меню "Главное - Задачи - Задачи организации".

Анализ расходов УСН

Добавлены инструменты для анализа расходов - какие расходы признаются расходами УСН, какие - нет и почему.

В отчете "Расходы УСН" за выбранный период показываются суммы признанных и непризнанных расходов УСН по видам расходов. Расходы каждого вида можно расшифровать до документов.

По документу можно сформировать отчет "Признание расходов УСН" с детальным анализом выполнения условий признания расходов УСН.

Анализ выполнения условий признания затрат в расходах УСН выполняется по документу в целом, а не за выбранный период.

Простой интерфейс: меню "Бухгалтерия - Анализ учета - Расходы УСН".

Полный интерфейс: меню "Отчеты - Анализ учета - Расходы УСН".

Отчет "Признание расходов УСН" по документу доступен также непосредственно в документах, связанных с признанием расходов УСН.

Расчет туристического налога при возвратах предоплаты и привлечении туристических агентств

Добавлена возможность рассчитать туристический налог при возвратах предоплаты покупателям, привлечении туристических агентств по поиску покупателей и оказанию услуг по временному проживанию. По таким ситуациям перед выполнением регламентной операции "Расчет туристического налога" потребуется ввести документы "Начисление туристического налога".

Заполнить документ "Начисление туристического налог" первоначальными данными можно на основании документов:

Затем требуется отредактировать заполнение так, чтобы налог рассчитать по обновленным данным. При возврате предоплаты покупателям - только по оставшейся оплате, по агентским договорам - по оплате, полученной агентом от покупателей.

Когда покупатель полностью отменил бронирование, при возврате ему предоплаты, заполните документ так:

Простой интерфейс: меню "Бухгалтерия - Туристический налог - Начисление туристического налога".

Полный интерфейс: меню "Операции - Туристический налог - Начисление туристического налога".

Когда покупатель уменьшил количество суток проживания, при частичном возврате ему предоплаты, заполните документ так:

При привлечении туристических агентств по поиску покупателей и оказанию услуг по временному проживанию, заполните документ так:

После проведения всех документов "Начисление туристического налога" за отчетный квартал выполните регламентную операцию "Расчет туристического налога".

Простой интерфейс: меню "Бухгалтерия - Закрытие периода - Закрытие месяца - Расчет туристического налога".

Полный интерфейс: меню "Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца - Расчет туристического налога".

Заполнение раздела 7 декларации по НДС при ставках НДС 5% и 7%

Для плательщиков НДС по ставкам 5% и 7% упрощена работа по заполнению раздела 7 декларации по НДС. У таких организаций и ИП нет права на вычет сумм НДС, предъявленных поставщиками. Нет необходимости вести в полном объеме раздельный учет входящего НДС по способам учета, поскольку входящий НДС всегда включается в стоимость.

При применении ставок 5% и 7% теперь исключены избыточные действия, связанные с ведением раздельного учета входящего НДС:

Чтобы заполнять данные по необлагаемым операциям в разделе 7 декларации, как и в прошлых версиях, потребуется выполнить следующую настройку.

Если настройка была выполнена ранее, то потребуется перепровести документы поступления и реализации, начиная с 01.01.2025, чтобы внести изменения в регистры по НДС, входящий НДС включить в стоимость без использования счета 19.

Полный интерфейс: меню "Главное - Настройки - Налоги и отчеты".

Полный интерфейс: меню "Справочники - Товары и услуги - Номенклатура".

Полный интерфейс: меню "Покупки - Покупки - Поступление (акты, накладные, УПД)".

Полный интерфейс: меню "Продажи - Продажи - Реализация (акты, накладные, УПД)".

Полный интерфейс: меню "Главное - Задачи - Задачи организации".

Заполнение формы N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы"

Обновлено автозаполнение формы N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы" по актуальным указаниям Росстата (Приказ Росстата от 11.04.2024 № 150 в ред. Приказа Росстата от 30.01.2025 № 34).

Если использовали свою настройку заполнения формы N П-2, рекомендуется проверить ее после обновления.

Заполнение отчета об изменениях капитала по ФСБУ 4/2023

Добавлено автозаполнение отчета об изменениях капитала по форме, разработанной на основе образца, приведенного в ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность". Применяется такая форма начиная с отчетности за 2025 год.

Отключение доступа к Интернет-сервисам

Добавлена возможность отключить доступ к Интернет-сервисам, из которых загружаются данные при подключенной Интернет-поддержке. Например, загрузка курсов валют.

Функционал доступен для локальных (коробочных) версий. Рекомендуется, когда у пользователей отсутствует доступ в интернет, данные загружаются администратором вручную.

Простой интерфейс: меню "Настройки - Настройки программы - Интернет-поддержка и сервисы - Доступ к Интернет-сервисам".

Полный интерфейс: меню "Администрирование - Настройки программы - Интернет-поддержка и сервисы - Доступ к Интернет-сервисам".